Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra symbol Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia 07.05.2015
Faktúra 21616379 Pedagogický diár 56,00 s DPH W0816467 30.08.2016 RAABE 13.09.2016
Faktúra 14404372 Jedálenská stolička Peas 726,00 s DPH SPO14103735 16.05.2014 B2B Partner s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 90 Jedálenská stolička Peas 726,00 s DPH SPO14103735 16.05.2014 B2B Partner s.r.o. 01.07.2014
Faktúra 61800040 Balík služieb - PREMIUM na rok 2018 399,00 s DPH OBJ61000621 03.04.2018 Publicom s.r.o. 23.04.2018
Faktúra 61700037 Balík služieb - PREMIUM od 04.03.2017 - 04.03.2018 399,00 s DPH OBJ6100051 27.02.2017 Publicom s.r.o. 06.04.2017
Faktúra 160259 Stanová základňa 203,60 s DPH ES1600193 23.09.2015 EDUCAPLAY, s.r.o. 13.10.2015
Faktúra 10160354 Školský atlas svete - Nové vydanie 154,22 s DPH 9b220898 14.11.2016 Ing. Peter Balko - kníhkupectvo Aura 19.01.2017
Faktúra 188 Vodoinštalačná oprava 182,24 s DPH 651,663 03.10.2012 Bytové hospodárstvo, s.r.o 30.10.2012
Faktúra 13421 Malá násobilka XL, Slovenská abeceda, Vybrané slová, Vybrané slová rozlišuj XL, Slovné druhy XL 228,00 s DPH 60/15 19.11.2015 kupka nakladateľstvo 09.12.2015
Faktúra 53417037 Genrálny kľúč k šatňovej skrinke 41,64 s DPH 5OP170544 18.07.2017 MY DVA Slovakia, s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 119077 Chémia I - anorganická (licencia) 204,00 s DPH 53/19/S 08.04.2019 euroDIDACTsk s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 2821 Pohovka MONIQUE 149,00 s DPH 2111808864766 17.09.2018 Möbelix SK s.r.o. 19.11.2018
Faktúra 3897416085 Nákup liekov 67,86 s DPH 9725073191 29.11.2018 Dr. Max 100 s.r.o. 15.01.2019
Faktúra 201801977 Plastové rohy a pojky k stanu 3x6 m 18,90 s DPH 2018611832 08.06.2018 UDERMAN s.r.o. 13.09.2018
Faktúra 20181440 Celta zelená 20x20 m, Doprava 209,30 s DPH 2017001573 14.05.2018 Patrik Chovanec 13.09.2018
Faktúra 5519015401 Kancelársky papier A4, 80g 141,00 s DPH 1566895492 30.08.2019 OFFICE DEPORT s.r.o. 17.10.2019
Faktúra 41 Elektrický zametač 35,48 s DPH 1303130003 18.03.2013 TV PRODUCTS, s.r.o. 27.05.2013
Faktúra 1182203331 Tlačivá - diplom, záznam o práci 164,29 s DPH 1182203331 15.05.2018 ŠEVT a.s. 13.09.2018
Faktúra 291500098 Mávatko pom, modré 30,80 s DPH 660000068 25.09.2015 RAPPA s.r.o. 13.10.2015
zobrazené záznamy: 1-20/5800