Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2024029 Čistenie kanalizácie 222,00 s DPH 08.11.2024 Štefan Geceľovský 19.11.2024
Faktúra 7292755882 Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2024 - 31.10.2024 624,65 s DPH 07.11.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 2024104 Oprava kanalizácie a oprava vodovodnej batérie 546,00 s DPH 07.11.2024 Strojmont Revúca, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 832024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2024 2,96 s DPH 06.11.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 822024 Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2024 83,62 s DPH 06.11.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 19.11.2024
Faktúra 8496413063 Dodávka elektriky za obdobie: 01.011.2024 - 30.11.2024 29,00 s DPH 04.11.2024 Vsl.energetika a.s. 19.11.2024
Faktúra 3024309539 Elektronické stravné lístky za september 2024, Karta fpoho 4 298,47 s DPH 04.11.2024 fpoho, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 10240214 Montáže 64,80 s DPH 04.11.2024 Elektro montáže Ivan Baláž 19.11.2024
Objednávka 24063 Čistenie kanalizácie 222,00 s DPH 04.11.2024 19.11.2024
Objednávka 24060 Elektronické stravné lístky za september 2024, Karta fpoho 4 298,47 s DPH 14K998075 04.11.2024 19.11.2024
Faktúra 8359303634 Služby mobilnej siete október 2024 59,90 s DPH 02.11.2024 Slovak Telekom, a.s. pevná linka 19.11.2024
Faktúra 2024002164 Mesačný poplatok za služby CO - október 2024 48,00 s DPH 01.11.2024 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 19.11.2024
Faktúra 24200281 Pracovný odev 70,00 s DPH 30.10.2024 Janete s.r.o. Rožňava 19.11.2024
Objednávka 24062 Objednávame si u Vás opravu kanalizácie a opravu vodovodnej batérie v celkovej sume 546,00 €. 546,00 s DPH 28.10.2024 19.11.2024
Faktúra 2430474 Balíček Testovanie 9 Slovenský jazyk + Matematika 10,80 s DPH 25.10.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 240137 Kancelársky stôl podľa priloženej prílohy 360,00 s DPH 24.10.2024 INTEGRA - chránené dielne, n.o. 19.11.2024
Faktúra 2435001889 Our DI 3 ABk a CD ROM Pk 121,80 s DPH 23.10.2024 Slovak Ventures s.r.o. 19.11.2024
Objednávka 24061 Objednávame si u Vás opavu elektrického vedenia v kuchunka základnej školy v celkovej hodnote do 70,- €. 70,00 s DPH 21.10.2024 19.11.2024
Faktúra 2024037806 Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks, Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks, Distribučné náklady 566,54 s DPH 16.10.2024 Scandi s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 240100127 Osadenie interaktívneho monitora s výspravkami stien 100,00 s DPH 16.10.2024 PANET I.T, s.r.o. 19.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/5800